Orden de Compra. Nº735949-68-AG25 "SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRAS TECNICAS USUARIOS PRODESAL/ SP 56583"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 735949-68-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRAS TECNICAS USUARIOS PRODESAL/ SP 56583
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PRODER
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-03-004-002 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-k
Dirección de Facturación PEDRO DE VALDIVIA N° 810
Comuna Villarrica
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PEDRO DE VALDIVIA N° 810
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Alex Fernández Burgos +56 9 94036375
Razón Social RODRIGO ALEX FERNANDEZ BURGOS
R.U.T. 14.080.369-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rodrigo Alex Fernández Burgos +56 9 94036375
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadTRASLADO A INIA CARILLANCA, 1 BUS PARA 35 PERSONAS, SALIENDO DE DEPTO RURAL (PEDRO DE VALDIVIA 0320), 220 KM IDA Y REGRESO, SEGÚN DETALLE EN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO.  $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadTRASLADO A COMUNA DE CHOL CHOL, 1 BUS PARA 35 PERSONAS, SALIENDO DE DEPTO RURAL (PEDRO DE VALDIVIA 0320), 220 KM IDA Y REGRESO, SEGÚN DETALLE EN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO.  $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadTRASLADO A CUIDAD DE OSORNO (RECINTO SAGO), 2 BUSES PARA 80 PERSONAS, SALIENDO DE DEPTO RURAL (PEDRO DE VALDIVIA 0320), 42 KM IDA Y REGRESO, SEGÚN DETALLE EN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO.  $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Total Neto $ 2.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.080.369-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.