Orden de Compra. Nº737522-50-CM18 "elemento de reparación bodega de lubricantes "
Recuerde que el responsable del pago es Comando II Division Motorizada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 737522-50-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2018
Nombre de la Orden de Compra elemento de reparación bodega de lubricantes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de la II Div. Motorizada - CDO II DIVMOT
Razón Social Comando II Division Motorizada
R.U.T. 61.935.300-5
Dirección de Unidad de Compra Padre Hurtado 19013
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando II Division Motorizada
R.U.T. 61.935.300-5
Dirección de Facturación Padre Hurtado 19013
Comuna San Bernardo
Impuesto 21071
Dirección de Envío de la Factura Padre Hurtado 19013
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142323
2239-10-LP12
Disco de ruptura10 (964033 )DISCO RASTA 3215 CORTE METAL 9 X 1/8 X 7/8 981044(964033) DISCO RASTA 3215 CORTE METAL 9 X 1/8 X 7/8; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.100 $ 19.100
31211904
2239-10-LP12
Brochas6 (1018684 )BROCHA PREMIER MULTIPROPÓSITO 3 UNIDAD 1038758(1018684) BROCHA PREMIER MULTIPROPÓSITO 3 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
31161611
2239-10-LP12
Pernos de sujeción6 (982422 )PERNO METAL MAMUT AUTOPERFORANTE C/GOLILLA 12X1 1/2 250 UNIDADES 997947(982422) PERNO METAL MAMUT AUTOPERFORANTE C/GOLILLA 12X1 1/2 250 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.400 $ 80.400
Total Neto $ 110.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.071
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 131.971


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.