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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
740820-19-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-01-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO INSUMO MÉDICO PARA EL C.A.N. I |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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740820-43-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
61.980.050-8 |
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Dirección de Facturación |
LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
106020 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-01-2017 |
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Proveedor |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Razón Social |
INMED DROGUERIA LIMITADA
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R.U.T. |
86.821.000-1 |
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Sucursal |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 2000 | Unidad | APOSITO 13 X 23 ESTERIL ALGODÓN GASA EMPAQUE INDIVIDUAL COD.INT. 224-0078 | MIX987 : APOSITO GASA TEJIDA 100% ALGODÓN 13X23cm, 01 UNIDAD ENVASE MIXTO ESTERIL, CAJA X 200 UNIDADES MARCA PRIMUS PROCEDENCIA CHILE, VALOR X UNIDAD |
$ 279,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 558.000
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$ 558.000
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Total Neto
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$ 558.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 106.020
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$ 664.020
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.