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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
740820-5-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-01-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REACTIVO E INSUMO PARA LABORATORIO DEL C.A.N.LICIT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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740820-4-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
61.980.050-8 |
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Dirección de Facturación |
LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
30990,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-01-2017 |
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Proveedor |
TECNIGEN S.A. |
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Razón Social |
TECNIGEN S A
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R.U.T. |
93.020.000-k |
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Sucursal |
TECNIGEN S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116109
| Reactivos o soluciones de coagulación | 1 | Unidad | VIOLETA CRISTAL EN SOL. P/TINCION DEL GRAM COD. INT. 037-0063 | |
$ 68.594,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.594
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$ 68.594
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41116109
| Reactivos o soluciones de coagulación | 1 | Unidad | SAFRANINA EN SOL.P/TINCION DE GRAM COD. INT. 037-0064 | |
$ 22.641,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.641
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$ 22.641
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41116109
| Reactivos o soluciones de coagulación | 1 | Unidad | SOLUCION DESCOLORANTE 500 ML COD. INT. 037-065 | |
$ 35.156,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.156
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$ 35.156
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41116109
| Reactivos o soluciones de coagulación | 1 | Unidad | SOLUCION DE LUGOL (ITL) COD. INT. 037-0066 | |
$ 36.719,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.719
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$ 36.719
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Total Neto
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$ 163.110
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.991
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$ 194.101
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.