Orden de Compra. Nº740820-557-SE17 "CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS MÉDICOS PARA EL C.A.N. ID 740820-43-LP15"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 740820-557-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2017
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS MÉDICOS PARA EL C.A.N. ID 740820-43-LP15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 740820-43-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA
Razón Social CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.980.050-8
Dirección de Unidad de Compra Los Pumas 10255 Chimba Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.980.050-8
Dirección de Facturación LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 150367,9
Dirección de Envío de la Factura LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUERIMIENTO DE FORMA DE ENTREGA DE INSUMOS.

SE SOLICITA A PROVEEDOR REALIZAR EL DESPACHO DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS EN DOS ENTREGAS: EL 50% DE LA CANTIDAD INDICADA EN ORDEN DE COMPRA EN EL MES DE OCTUBRE Y EL OTRO 50% RESTANTE EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. EXCEPTUANDO AQUELLOS INSUMOS QUE POR FACTOR DE EMPAQUE DE VENTA Y CANTIDAD ADQUIRIDA POR NUESTRA ENTIDAD O MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN DE PROVEEDOR IMPIDAN REALIZAR EL DESPACHO DE MANERA PARCELADA.

ORDENES DE COMPRA ENVIADAS A PROVEEDOR - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO 15.7 DE LAS BASES DE LICITACIÓN NO OLVIDAR QUE Transcurrido el plazo de 48 horas, contados desde el envío de la respectiva orden de compra al proveedor adjudicado, sin que se hayan presentado observaciones, se entenderá que ella es aceptada por él, en todas sus partes, obligándose a su cumplimiento íntegramente.

ASÍ MISMO, LO ESTIPULADO EN EL PUNTO 16.8 DE LAS BASES DE LICITACIÓN  RESPECTO A QUE Si durante la vigencia de la presente Licitación, se presentaran eventos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan al adjudicado dar cumplimiento oportuno e íntegro a las solicitudes de productos del Centro Asistencial Norte, podrá dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento respectivo, comunicar por escrito (vía mail) dicha circunstancia y sus argumentos fundadamente, a la Unidad de Abastecimiento AL CORREO  ELECTRÓNICO marcia.rojo@redsalud.gov.cl  y al Jefe de Farmacia AL CORREO ELECTRÓNICO paola.luna@redsalud.gov.cl  

En dicha comunicación el adjudicatario deberá explicitar el evento de fuerza mayor o caso fortuito invocado, Y cOmo éste ha provocado atraso o entorpecimiento e informar el plazo dentro del cual podrá cumplir con la entrega de los productos.

DICHAS CIRCUNSTANCIAS Y ARGUMENTOS SERÁN CALIFICADOS POR EL COmité de Bases del Centro Asistencial Norte de manera exclusiva REVISANDO si los hechos invocados por el adjudicatario configuran caso fortuito o fuerza mayor que exima de la aplicación de las multas correspondientes.

Transcurrido el plazo de 48 horas que se hace referencia, no se aceptará justificación ni reclamo alguno del adjudicado fundado en razones de caso fortuito o fuerza mayor, configurándose en dicho caso un incumplimiento que dará lugar a la aplicación de las multas ESTIPULADas en EL PUNTO 17 DE Las bases DE LICITACIÓN.  

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Droguería Antofagasta
Razón Social Droguería Antofagasta Limitada
R.U.T. 76.527.650-0
Sucursal Droguería Antofagasta
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141502
Palitos con casquillo de fibra5000UnidadTORULA ALGODON 0.5 GR ESTERIL PAQUETE 5 UNIDADESTÓRULA ALGODÓN 0.5gr bolsa x 100 unid $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
42181709
Papel de registro de electrocardiografía (ECG)69UnidadPAPEL ECG 210MM PARA ELECTROCARDIOG ASPED MOD ASCAR MR.GOLD. Papel E.C.G. 210mm x 25mts svcto. $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.310 $ 689.310
41104112
Contenedores de recogida de orina600UnidadBOLSA RECOLECTORA ORINA PEDIATRICARecolector orina ped 100ml x 100unid VCTO.: 31072019 $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic500UnidadGUANTES LATEX LIBRES DE POLVO NO ESTERIL TIPO TOP GLOVE TALLA S GUANTE LÁTEX LibrePolvo Talla: SMALL x100 VCTO. 31072018 Top Glove $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
Total Neto $ 791.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.368
TOTAL OC $ 941.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.