Orden de Compra. Nº740820-577-SE16 "CONVENIO SUMINISTRO FÁRMACOS C.A.N. ID 740820-44-LQ15"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 740820-577-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2016
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FÁRMACOS C.A.N. ID 740820-44-LQ15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 740820-44-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA
Razón Social CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.980.050-8
Dirección de Unidad de Compra Los Pumas 10255 Chimba Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.980.050-8
Dirección de Facturación LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 28641,55
Dirección de Envío de la Factura LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVÍO DE ORDEN DE COMPRA Y CASOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO 15.7 Y 16.8 DE LAS BASES DE LICITACIÓN NO OLVIDAR QUE Transcurrido el plazo de 48 horas, contados desde el envío de la respectiva orden de compra al proveedor adjudicado, sin que se hayan presentado observaciones, se entenderá que ella es aceptada por él, en todas sus partes, obligándose a su cumplimiento íntegramente.

 ASI MISMO, Si durante la vigencia de la presente Licitación, se presentaran eventos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan al adjudicado dar cumplimiento oportuno e íntegro a las solicitudes de productos del Centro Asistencial Norte, podrá dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento respectivo, comunicar por escrito (vía mail) dicha circunstancia y sus argumentos fundadamente, a la Unidad de Abastecimiento AL CORREO  ELECTRÓNICO marcia.rojo@redsalud.gov.cl  y al Jefe de Farmacia AL CORREO ELECTRÓNICO paola.luna@redsalud.gov.cl  

En dicha comunicación el adjudicatario deberá explicitar el evento de fuerza mayor o caso fortuito invocado, Y cOmo éste ha provocado atraso o entorpecimiento e informar el plazo dentro del cual podrá cumplir con la entrega de los productos.

DICHAS CIRCUNSTANCIAS Y ARGUMENTOS SERÁN CALIFICADOS POR EL COmité de Bases del Centro Asistencial Norte de manera exclusiva REVISANDO si los hechos invocados por el adjudicatario configuran caso fortuito o fuerza mayor que exima de la aplicación de las multas correspondientes.

Transcurrido el plazo de 48 horas que se hace referencia, no se aceptará justificación ni reclamo alguno del adjudicado fundado en razones de caso fortuito o fuerza mayor, configurándose en dicho caso un incumplimiento que dará lugar a la aplicación de las multas previstas en EL PUNTO 17 DE Las bases DE LICITACIÓN. 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPKO CHILE S.A.
Razón Social OPKO CHILE S.A.
R.U.T. 76.669.630-9
Sucursal OPKO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51241110
Latanoprost59UnidadLATANOPROST 50 MCG/1ML GOTAS OFTALMICAS.PT00200 LATANOPROST SOL OFTAL. 50 MCGMLX 2,5ML REG. ISP:F-19214 PRODUCTO NO REQUIERE CADENA DE FRIO $ 2.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.745 $ 150.745
Total Neto $ 150.745
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.642
TOTAL OC $ 179.387


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.