Orden de Compra. Nº740820-59-SE18 "SERVICIO DE ARRIENDO "
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 740820-59-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-03-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 740820-23-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA
Razón Social CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.980.050-8
Dirección de Unidad de Compra Los Pumas 10255 Chimba Alto - Antofagasta
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.980.050-8
Dirección de Facturación LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 13395,57
Dirección de Envío de la Factura LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO
Razón Social INDURA S.A.
R.U.T. 91.335.000-6
Sucursal INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271701
Cilindros de gas médicos o dispositivos relacionad1Unidad no definidaREGULARIZA PAGO FACTURA N° 3844507 CON VISTO BUENO DEL JEFE DE SERVICIO GENERALES CON MEMORANDUM N° 015/2018 FECHADO EL 22/01/2018 RECEPCIONADO EN ABASTECIMIENTO EL 20/02/2018 SERVICIO DE ARRIENDO DE CILINDROS. REGULARIZA PAGO FACTURA N° 38645527 CON VISTO BUENO DEL JEFE DE SERVICIO GENERALES CON MEMORANDUM N° 034/2018 FECHADO EL 12/02/2018 RECEPCIONADO EN ABASTECIMIENTO EL 20/02/2018 SERVICIO DE ARRIENDO DE CILINDROS CON ORDEN DE PORTAL ID 740820-59-SE18 DE LA LICITACIÓN ID 740820-23-LE15Arriendo Rack de Oxigeno $ 70.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.503 $ 70.503
Total Neto $ 70.503
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.396
TOTAL OC $ 83.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.