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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
740820-689-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO C.A.N. Y C.O.A AGOSTO 2016 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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740820-21-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
61.980.050-8 |
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Dirección de Facturación |
LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
1713715,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS PUMAS # 10.255 CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-12-2016 |
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Proveedor |
Servilimp E.I.R.L |
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Razón Social |
VENESSA CRISTINA GUARDIA CORTES ASEO INDUSTRIAL E
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R.U.T. |
76.065.527-9 |
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Sucursal |
Servilimp E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | REGULARIZA PAGO DE FACTURA N° 428 SERVICIO DE ASEO PARA EL CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA, PERIODO MES DE AGOSTO 2016. LICITACION N° 740820-21-LP14. RESOLUCION EXENTA N° 1354 APRUEBA AMPLIACIÓN DE CONTRATO FECHADA EL 08 DE AGOSTO 2016. | |
$ 9.019.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.019.555
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$ 9.019.555
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Total Neto
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$ 9.019.555
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.713.715
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$ 10.733.270
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.