Orden de Compra. Nº741-89-SE10 "Serv.Gasf. y Hojalateria de 741-40-le09"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 741-89-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2010
Nombre de la Orden de Compra Serv.Gasf. y Hojalateria de 741-40-le09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 741-40-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Indap IX Región
Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP
R.U.T. 61.307.000-1
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP
R.U.T. 61.307.000-1
Dirección de Facturación Bilbao 931
Comuna Temuco
Impuesto 373932,73
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ariel Aedo Ruiz
Razón Social Ariel Aedo Ruiz
R.U.T. 7.219.879-4
Sucursal Ariel Aedo Ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73121611
Servicios de hojalatería1Unidad no definidaCancela Factura N° 295 de fecha 25 de Marzo de 2010.Reparacion Techumbre Area Angol $ 1.968.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.968.067 $ 1.968.067
Total Neto $ 1.968.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 373.933
TOTAL OC $ 2.342.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.