Orden de Compra. Nº741047-232-SE15 "DIDECO SALA CUNA LAS ARAUCARIAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Curacaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 741047-232-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2015
Nombre de la Orden de Compra DIDECO SALA CUNA LAS ARAUCARIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4202-54-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Rorro
Razón Social MIGUEL DE LA CRUZ CUBILLOS RAMIREZ
R.U.T. 5.850.594-3
Sucursal El Rorro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHA ISESA 2 1/2BROCHA ISESA 2 1/2 $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.360
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA ISUSA 1BROCHA ISUSA 1 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
31201517
Cinta para empaquetar4Unidad no definidaMASKIN TAPE 2"MASKIN TAPE 2" $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
39121709
Atadura de mango2Unidad no definidaMANGO ESCOBILLONMANGO ESCOBILLON $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
31191501
Papeles de lija20Unidad no definidaLIJA DE MADERA N°80LIJA DE MADERA N°80 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
30161508
Rodillo de papel pintado4Unidad no definidaESPATULA YORK 80ESPATULA YORK 80 $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.480 $ 8.480
31211501
Pinturas al esmalte3Unidad no definidaTINETA ESMALTE AL AGUA CREMATINETA ESMALTE AL AGUA CREMA $ 88.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaTINETA ESMALTE AL AGUA BLANCATINETA ESMALTE AL AGUA BLANCA $ 88.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
31211906
Rodillos de pintar8Unidad no definidaRODILLOS ESPONJA 18RODILLOS ESPONJA 18 $ 2.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
Total Neto $ 403.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 403.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.