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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
741047-283-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Curacaví
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R.U.T. |
69.073.900-3 |
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Dirección de Facturación |
avenida ohiggins 1305 |
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Comuna |
Curacaví
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Impuesto |
20965 |
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Dirección de Envío de la Factura |
avenida ohiggins 1305 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121911 2239-4-LP14
| Tela de batik | 8 | | (1518052 )TELA DIMENSIONADA TORRE PANOLENCI 6 PLIEGOS UNIDAD 1520053 | (1518052) TELA DIMENSIONADA TORRE PANOLENCI 6 PLIEGOS UNIDAD; Código: 51884; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.110,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.880
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$ 8.880
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14111610 2239-4-LP14
| Cartulina | 3 | | (1108640 )CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA OFICIO BLANCA 100 UNIDADES 1128640 | (1108640) CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA OFICIO BLANCA 100 UNIDADES; Código: 85232; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.532,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.596
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$ 19.596
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44121631 2239-4-LP14
| Distribuidores de pegamento o recambios | 17 | | (1525119 )ADHESIVO HAND SILICONA TRANSPARENTE 7MM X 20CM 6 UNIDADES 1527119 | (1525119) ADHESIVO HAND SILICONA TRANSPARENTE 7MM X 20CM 6 UNIDADES; Código: 11916; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 754,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.818
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$ 12.818
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14111610 2239-4-LP14
| Cartulina | 12 | | (1007494 )CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA COLORES UNIDAD 1025494 | (1007494) CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA COLORES UNIDAD; Código: 79465; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 582,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.984
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$ 6.984
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44121631 2239-4-LP14
| Distribuidores de pegamento o recambios | 30 | | (1006159 )ADHESIVO PROARTE BARRA 36GR UNIDAD 1024159 | (1006159) ADHESIVO PROARTE BARRA 36GR UNIDAD; Código: 85550; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 461,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.830
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$ 13.830
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14111530 2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 50 | | (1006380 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380 | (1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 11240AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 987,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.350
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$ 49.350
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Total Neto
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$ 111.458
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Descuento
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$ 1.115
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.965
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 131.308
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.