Orden de Compra. Nº741047-283-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Curacaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 741047-283-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9235 del sistema fondo externo .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación avenida ohiggins 1305
Comuna Curacaví
Impuesto 20965
Dirección de Envío de la Factura avenida ohiggins 1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121911
2239-4-LP14
Tela de batik8 (1518052 )TELA DIMENSIONADA TORRE PANOLENCI 6 PLIEGOS UNIDAD 1520053(1518052) TELA DIMENSIONADA TORRE PANOLENCI 6 PLIEGOS UNIDAD; Código: 51884; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880
14111610
2239-4-LP14
Cartulina3 (1108640 )CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA OFICIO BLANCA 100 UNIDADES 1128640(1108640) CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA OFICIO BLANCA 100 UNIDADES; Código: 85232; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.596 $ 19.596
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios17 (1525119 )ADHESIVO HAND SILICONA TRANSPARENTE 7MM X 20CM 6 UNIDADES 1527119(1525119) ADHESIVO HAND SILICONA TRANSPARENTE 7MM X 20CM 6 UNIDADES; Código: 11916; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.818 $ 12.818
14111610
2239-4-LP14
Cartulina12 (1007494 )CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA COLORES UNIDAD 1025494(1007494) CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA COLORES UNIDAD; Código: 79465; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.984 $ 6.984
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios30 (1006159 )ADHESIVO PROARTE BARRA 36GR UNIDAD 1024159(1006159) ADHESIVO PROARTE BARRA 36GR UNIDAD; Código: 85550; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.830 $ 13.830
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo50 (1006380 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380(1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 11240AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.350 $ 49.350
Total Neto $ 111.458
Descuento $ 1.115
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.965
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 131.308


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.