|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
742-433-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-09-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
742-13-le11 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
742-13-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO
|
|
R.U.T. |
61.307.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Ogana 1060 |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
5874,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ogana 1060 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO |
|
Razón Social |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
|
|
R.U.T. |
6.157.887-0 |
|
Sucursal |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101708
| Archivadores móviles | 16 | Unidad no definida | Archivadores Oficio Anchos.- | |
$ 1.420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.720
|
$ 22.720
|
60121112
| Cartón piedra | 25 | Unidad no definida | Carton Piedra 1.2 mm 55 x77 | |
$ 328,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.200
|
$ 8.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 30.920
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.875
|
|
$ 36.795
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.