Orden de Compra. Nº742246-5-AG26 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA El CARGO DE MANIOBRAS DEL AGS-61 CABO DE HORNOS"
Recuerde que el responsable del pago es AGS 61 CABO DE HORNOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 742246-5-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA El CARGO DE MANIOBRAS DEL AGS-61 CABO DE HORNOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AGS 61 CABO DE HORNOS
Razón Social AGS 61 CABO DE HORNOS
R.U.T. 61.980.270-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social AGS 61 CABO DE HORNOS
R.U.T. 61.980.270-5
Dirección de Facturación Av. Jorge Montt, 250, Talcahuano, Bío Bío
Comuna Talcahuano
Impuesto 195828,82
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt, 250, Talcahuano, Bío Bío
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOSIL LIMITADA
Razón Social MOSIL LIMITADA
R.U.T. 76.722.635-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MOSIL LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211508
Pinturas acrílicas4UnidadPINTURA DE POLIURETANO NARANJO BRILLANTE CODIGO 12199, MIL-PRF-85285PINTURA DE POLIURETANO NARANJO BRILLANTE CODIGO 12199, MIL-PRF-85285 $ 62.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.212 $ 249.212
12191602
Solventes activos6UnidadLIQUIDO SOLVENTE WD-40 382ml.LIQUIDO SOLVENTE WD-40 382ml. $ 10.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.682 $ 62.682
46181504
Guantes protectores20ParGUANTE DE CABRITILLA FORRADO NATURALGUANTE DE CABRITILLA FORRADO NATURAL $ 1.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
31151504
Cuerda de nilon4UnidadCORDEL CUERDA PERLON TRENZADO 8mm ROLLO 100 Mts.CORDEL CUERDA PERLON TRENZADO 8mm ROLLO 100 Mts. $ 25.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.824 $ 100.824
46161602
Anillos salvavidas8UnidadARO SALVAVIDAS PICARONARO SALVAVIDAS PICARON $ 16.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.616 $ 132.616
47131820
Limpiadores derivados del petróleo4UnidadLIMPIADOR SKC S-P/T PENETRANTES - ENVASE AEROSOL TIPO MAGNAFLUXLIMPIADOR SKC S-P/T PENETRANTES - ENVASE AEROSOL TIPO MAGNAFLUX $ 34.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.724 $ 138.724
41111802
Equipo de examen por líquido penetrante4UnidadPENETRANTE ROJO SKL SP2 - P/T PENETRANTES - ENVASE AEROSOL TIPO MAGNAFLUXPENETRANTE ROJO SKL SP2 - P/T PENETRANTES - ENVASE AEROSOL TIPO MAGNAFLUX $ 35.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.760 $ 141.760
41111802
Equipo de examen por líquido penetrante4UnidadREVELADOR BLANCO SKD S2 - P/T PENETRANTES - ENVASE AEROSOL TIPO MAGNAFLUXREVELADOR BLANCO SKD S2 - P/T PENETRANTES - ENVASE AEROSOL TIPO MAGNAFLUX $ 45.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.360 $ 182.360
Total Neto $ 1.030.678
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.829
TOTAL OC $ 1.226.507


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.