Orden de Compra. Nº
742246-5-AG26
"
ADQUISICION DE MATERIALES PARA El CARGO DE MANIOBRAS DEL AGS-61 CABO DE HORNOS
"
Recuerde que el responsable del pago es AGS 61 CABO DE HORNOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
742246-5-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES PARA El CARGO DE MANIOBRAS DEL AGS-61 CABO DE HORNOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
AGS 61 CABO DE HORNOS
Razón Social
AGS 61 CABO DE HORNOS
R.U.T.
61.980.270-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
AGS 61 CABO DE HORNOS
R.U.T.
61.980.270-5
Dirección de Facturación
Av. Jorge Montt, 250, Talcahuano, Bío Bío
Comuna
Talcahuano
Impuesto
195828,82
Dirección de Envío de la Factura
Av. Jorge Montt, 250, Talcahuano, Bío Bío
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MOSIL LIMITADA
Razón Social
MOSIL LIMITADA
R.U.T.
76.722.635-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MOSIL LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211508
Pinturas acrílicas
4
Unidad
PINTURA DE POLIURETANO NARANJO BRILLANTE CODIGO 12199, MIL-PRF-85285
PINTURA DE POLIURETANO NARANJO BRILLANTE CODIGO 12199, MIL-PRF-85285
$ 62.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 249.212
$ 249.212
12191602
Solventes activos
6
Unidad
LIQUIDO SOLVENTE WD-40 382ml.
LIQUIDO SOLVENTE WD-40 382ml.
$ 10.447,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.682
$ 62.682
46181504
Guantes protectores
20
Par
GUANTE DE CABRITILLA FORRADO NATURAL
GUANTE DE CABRITILLA FORRADO NATURAL
$ 1.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
31151504
Cuerda de nilon
4
Unidad
CORDEL CUERDA PERLON TRENZADO 8mm ROLLO 100 Mts.
CORDEL CUERDA PERLON TRENZADO 8mm ROLLO 100 Mts.
$ 25.206,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.824
$ 100.824
46161602
Anillos salvavidas
8
Unidad
ARO SALVAVIDAS PICARON
ARO SALVAVIDAS PICARON
$ 16.577,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.616
$ 132.616
47131820
Limpiadores derivados del petróleo
4
Unidad
LIMPIADOR SKC S-P/T PENETRANTES - ENVASE AEROSOL TIPO MAGNAFLUX
LIMPIADOR SKC S-P/T PENETRANTES - ENVASE AEROSOL TIPO MAGNAFLUX
$ 34.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.724
$ 138.724
41111802
Equipo de examen por líquido penetrante
4
Unidad
PENETRANTE ROJO SKL SP2 - P/T PENETRANTES - ENVASE AEROSOL TIPO MAGNAFLUX
PENETRANTE ROJO SKL SP2 - P/T PENETRANTES - ENVASE AEROSOL TIPO MAGNAFLUX
$ 35.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.760
$ 141.760
41111802
Equipo de examen por líquido penetrante
4
Unidad
REVELADOR BLANCO SKD S2 - P/T PENETRANTES - ENVASE AEROSOL TIPO MAGNAFLUX
REVELADOR BLANCO SKD S2 - P/T PENETRANTES - ENVASE AEROSOL TIPO MAGNAFLUX
$ 45.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 182.360
$ 182.360
Total Neto
$ 1.030.678
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 195.829
TOTAL OC
$ 1.226.507
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.