Orden de Compra. Nº742246-55-CM17 "VIVERES SEPTIEMBRE 2017"
Recuerde que el responsable del pago es AGS 61 CABO DE HORNOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 742246-55-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-09-2017
Nombre de la Orden de Compra VIVERES SEPTIEMBRE 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AGS 61 CABO DE HORNOS
Razón Social AGS 61 CABO DE HORNOS
R.U.T. 61.980.270-5
Dirección de Unidad de Compra Molo de Abrigo s/n Valparaíso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social AGS 61 CABO DE HORNOS
R.U.T. 61.980.270-5
Dirección de Facturación Molo de Abrigo s/n Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 75636,891
Dirección de Envío de la Factura Molo de Abrigo s/n Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICARDO FIERRO AYALA
Razón Social RICARDO LIZANDRO FIERRO AYALA
R.U.T. 5.614.694-6
Sucursal RICARDO FIERRO AYALA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192401
2239-23-LP13
Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta5 (968244) MERMELADA MALLOA FRAMBUESA 250 GR 24 UNIDADES 985244(968244) MERMELADA MALLOA FRAMBUESA 250 GR 24 UNIDADES; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.730 $ 72.730
50192503
2239-23-LP13
Rellenos de sandwich frescos4 (968902) CECINA SAN JORGE JAMÓN SANDWICH 3,5 K UNIDAD 985902(968902) CECINA SAN JORGE JAMÓN SANDWICH 3,5 K UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600
50131702
2239-23-LP13
Productos de mantequilla o leche en conserva2 (969134) CREMA SOPROLE PARA BATIR 1 LITRO 12 UNIDADES 986134(969134) CREMA SOPROLE PARA BATIR 1 LITRO 12 UNIDADES; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.630 $ 46.630
50131701
2239-23-LP13
Leche o productos de mantequilla100 (969207) MANTEQUILLA SOPROLE UNTABLE 250 GR UNIDAD 986207(969207) MANTEQUILLA SOPROLE UNTABLE 250 GR UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.300 $ 102.300
50131801
2239-23-LP13
Queso natural30 (969257) QUESO SOPROLE LAMINADO EMPACADO MANTECOSO 500 GR UNIDAD 986257(969257) QUESO SOPROLE LAMINADO EMPACADO MANTECOSO 500 GR UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.050 $ 73.050
50112003
2239-23-LP13
Carnes procesadas y preparadas estable sin refrige20 (1233621) EMBUTIDO SAN JORGE CHORIZO 1 KG, UNIDAD (24 UNIDADES POR ENVASE) 1259692(1233621) EMBUTIDO SAN JORGE CHORIZO 1 KG, UNIDAD (24 UNIDADES POR ENVASE); Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50112003
2239-23-LP13
Carnes procesadas y preparadas estable sin refrige20 (1292946) EMBUTIDO PF SALCHICHAS TRADICIONAL 1 K UNIDAD 1318876(1292946) EMBUTIDO PF SALCHICHAS TRADICIONAL 1 K UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
Total Neto $ 402.110
Descuento $ 4.021
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.637
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 473.726


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.