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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
742246-58-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 742246-69-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
AGS 61 CABO DE HORNOS |
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Razón Social |
AGS 61 CABO DE HORNOS
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R.U.T. |
61.980.270-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
AGS 61 CABO DE HORNOS
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R.U.T. |
61.980.270-5 |
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Dirección de Facturación |
Molo de Abrigo s/n Valparaíso |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
32539,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Molo de Abrigo s/n Valparaíso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-08-2023 |
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Proveedor |
Distribuidora ManzanoS.A |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA MANZANO S A
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R.U.T. |
96.908.760-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora ManzanoS.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131819
| Limpiadores cáusticos o soda cáustica | 1 | Unidad | Adquisición de productos químicos según adjunto "A" | Adquisición de productos químicos según adjunto "A" |
$ 171.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 171.260
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$ 171.260
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Total Neto
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$ 171.260
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.539
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$ 203.799
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.