Orden de Compra. Nº742475-101-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 742475-17-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 742475-101-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 742475-17-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 742475-17-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO PROGRAMAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
R.U.T. 69.061.500-2
Dirección de Unidad de Compra CALLE BUENOS AIRES N° 850, VILLA ALEMANA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.17.001.001.001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
R.U.T. 69.061.500-2
Dirección de Facturación CALLE BUENOS AIRES N° 850, VILLA ALEMANA
Comuna Villa Alemana
Impuesto 594700
Dirección de Envío de la Factura CALLE BUENOS AIRES N° 850, VILLA ALEMANA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Gosén SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GOSÉN SPA
R.U.T. 77.548.909-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Gosén SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario1UnidadADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZSEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 3.130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.130.000 $ 3.130.000
Total Neto $ 3.130.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 594.700
TOTAL OC $ 3.724.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.