Orden de Compra. Nº742475-81-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 742475-7-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 742475-81-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 742475-7-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 742475-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO PROGRAMAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
R.U.T. 69.061.500-2
Dirección de Unidad de Compra CALLE BUENOS AIRES N° 850, VILLA ALEMANA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-03-001-001-001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
R.U.T. 69.061.500-2
Dirección de Facturación OFICINA DE ADQUISICIONES, BUENOS AIRES #850, TERCER PISO, VILLA ALEMANA
Comuna Villa Alemana
Impuesto 7504201,62
Dirección de Envío de la Factura OFICINA DE ADQUISICIONES, BUENOS AIRES #850, TERCER PISO, VILLA ALEMANA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Automotora Cordillera SPA
Razón Social INVERSIONES DON THOMAS SPA
R.U.T. 77.585.154-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Automotora Cordillera SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio1Unidad“Adquisición de camionetas para la Dirección de Seguridad Publica, proyecto Mas patrullaje, más seguridad”, SEGUN FORMATO N° 5 DETALLADO.  $ 39.495.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.495.798 $ 39.495.798
Total Neto $ 39.495.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.504.202
TOTAL OC $ 47.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.