|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
743-148-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-08-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRABAJOS OFICINA AREA NORTE, AGOSTO 2011 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
743-2-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO
|
|
R.U.T. |
61.307.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Portales 3396 |
|
Comuna |
Estación Central
|
|
Impuesto |
62225 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Portales 3396 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Arias y Véliz Comunicaciones Ltda. |
|
Razón Social |
ARIAS Y VELIZ COMUNICACIONES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.757.860-k |
|
Sucursal |
Arias y Véliz Comunicaciones Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 1 | Unidad no definida | TRABAJOS VARIOS A REALIZAR EN OFICINA AREA NORTE, EN:
BAÑOS
COCINA
BODEGA | |
$ 327.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 327.500
|
$ 327.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 327.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 62.225
|
|
$ 389.725
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.