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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
743-76-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Contratación del Servicio de Coffee Break y Cóctel , Noviembre 2024. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
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R.U.T. |
61.307.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Portales 3396 Esta. Central |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
285000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Portales 3396 Esta. Central |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-11-2024 |
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Proveedor |
Flor&Truck |
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Razón Social |
SERVICIOS GASTRONOMICOS KARLA FIGUEROA E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.722.028-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Flor&Truck |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50201708
| Bebidas de Café | 1 | Unidad | Contratación del Servicio de Coffee Break y Cóctel , Noviembre 2024, Orden de Compra codigo: 743-76-AG24.
Item Presupuestario
24 - 01 - 421- 118
| Contratación del Servicio de Coffee Break y Cóctel , Noviembre 2024, Orden de Compra codigo: 743-76-AG24.
Item Presupuestario
24 - 01 - 421- 118
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$ 1.500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500.000
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$ 1.500.000
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Total Neto
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$ 1.500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 285.000
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$ 1.785.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.