Orden de Compra. Nº743848-85-CM16 "Insumos para reuniones y artículos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 743848-85-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2016
Nombre de la Orden de Compra Insumos para reuniones y artículos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL
Razón Social SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL
R.U.T. 61.980.250-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL
R.U.T. 61.980.250-0
Dirección de Facturación Morandé 360, Of. 801
Comuna Santiago Centro
Impuesto 31550,5013
Dirección de Envío de la Factura Morandé 360, Of. 801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas15 (30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC 32391(30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC; Código: 83084;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.675 $ 24.675
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas3 (968325) GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR 30 UNIDADES 985325(968325) GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR 30 UNIDADES; Código: 82566;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750
50201713
2239-23-LP13
Bolsitas de te20 (969491) TÉ SUPREMO PREMIUM VERDE 50 BOLSAS UNIDAD 986491(969491) TÉ SUPREMO PREMIUM VERDE 50 BOLSAS UNIDAD; Código: 19397;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.300 $ 38.300
50201713
2239-23-LP13
Bolsitas de te10 (1027914) TÉ LIPTON ROYAL ETIQUETA NEGRA 100 BOLSITAS 1048178(1027914) TÉ LIPTON ROYAL ETIQUETA NEGRA 100 BOLSITAS; Código: 99120;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.810 $ 26.810
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo5 (1290526) CAFÉ NESCAFE TRADICIONAL 420 GRAMOS GRANULADO UNIDAD 1316432(1290526) CAFÉ NESCAFE TRADICIONAL 420 GRAMOS GRANULADO UNIDAD; Código: 89295;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.085 $ 30.085
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA BM NEGRA 70 X 90 CENTIMETROS UNID30 (1315468) BOLSA DE BASURA BM NEGRA 70 X 90 CENTIMETROS UNIDADES 1341572(1315468) BOLSA DE BASURA BM NEGRA 70 X 90 CENTIMETROS UNIDADES; Código: 84780;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.080 $ 13.080
Total Neto $ 166.700
Descuento $ 645
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.551
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 197.606


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.