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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
744835-1101-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SODIO CLORURO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Raúl Silva Henríquez 8260, Bodega Farmacia |
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Comuna |
Lo Espejo
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Impuesto |
570000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Raúl Silva Henríquez 8260, Bodega Farmacia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Medikar Ltda |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA
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R.U.T. |
76.167.536-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Medikar Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51191602
| Electrolitos de cloruro de sodio | 2400 | Unidad | CLORURO SODIO, SEGÚN SOL. DE MAT. N° 353-2023 | CLORURO SODIO 0.9-% ADM INTRAVENOSA 500 ML. |
$ 1.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000.000
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$ 3.000.000
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Total Neto
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$ 3.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 570.000
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$ 3.570.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.