Orden de Compra. Nº744835-118-CM26 "Insumos para Mantenimiento ( Dpto Salud ) "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 744835-118-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos para Mantenimiento ( Dpto Salud )
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema SALUD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación AV. CENTRAL N° 8260. LO ESPEJO, BODEGA FARMACIA COMUNAL
Comuna Lo Espejo
Impuesto 257574,07
Dirección de Envío de la Factura AV. CENTRAL N° 8260. LO ESPEJO, BODEGA FARMACIA COMUNAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
EXTRACTOR DE AIRE FANALOZA TECHO/PARED 232 M3/HORA 6" UNIDAD REGIÓN RM25 (2121706) EXTRACTOR DE AIRE FANALOZA TECHO/PARED 232 M3/HORA 6" UNIDAD REGIÓN RM(2121706) EXTRACTOR DE AIRE FANALOZA TECHO/PARED 232 M3/HORA 6" UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Lo Espejo; AV. Lo Espejo #01565, N°159, galpón 1, comuna de Lo Espejo $ 20.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.775 $ 508.775
0
2239-9-LR23
PERFIL METALCON COSMOPLAS MONTANTE 60X38X0,5 MM 6 M UNIDAD REGIÓN RM50 (2174542) PERFIL METALCON COSMOPLAS MONTANTE 60X38X0,5 MM 6 M UNIDAD REGIÓN RM(2174542) PERFIL METALCON COSMOPLAS MONTANTE 60X38X0,5 MM 6 M UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Lo Espejo; AV. Lo Espejo #01565, N°159, galpón 1, comuna de Lo Espejo $ 4.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.900 $ 200.900
0
2239-9-LR23
CERRADURA POLI SOBREPUESTA ACCESO MECANICO NEGRA UNIDAD REGIÓN RM8 (2085139) CERRADURA POLI SOBREPUESTA ACCESO MECANICO NEGRA UNIDAD REGIÓN RM(2085139) CERRADURA POLI SOBREPUESTA ACCESO MECANICO NEGRA UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Lo Espejo; AV. Lo Espejo #01565, N°159, galpón 1, comuna de Lo Espejo $ 12.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.248 $ 100.248
0
2239-9-LR23
MONOMANDO LAVAMANOS FAS LATÓN CROMADO UNIDAD REGIÓN RM30 (2162183) MONOMANDO LAVAMANOS FAS LATÓN CROMADO UNIDAD REGIÓN RM(2162183) MONOMANDO LAVAMANOS FAS LATÓN CROMADO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Lo Espejo; AV. Lo Espejo #01565, N°159, galpón 1, comuna de Lo Espejo $ 18.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.730 $ 545.730
Total Neto $ 1.355.653
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 257.574
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.613.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.