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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
744835-1458-MC18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Poleras, polerón y otros. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones |
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Razón Social |
Municipalidad
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 |
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Comuna |
Lo Espejo
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Impuesto |
17559,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Avaos |
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Razón Social |
Gaete Comercializadora Ltda.
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R.U.T. |
76.065.983-5 |
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Sucursal |
Avaos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102901
| Prendas de deporte y buzos de mujer | 7 | Unidad no definida | SEGÚN SOL. DE MATERIALES QUE SE ADJUNTA | SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ADJUDICADO QUE SE ADJUNTA: POLERA |
$ 7.920,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.440
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$ 55.440
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53102901
| Prendas de deporte y buzos de mujer | 2 | Unidad no definida | SEGÚN SOL. DE MATERIALES QUE SE ADJUNTA | SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ADJUDICADO QUE SE ADJUNTA: POLERÓN |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.000
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$ 19.000
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53101804
| Abrigos y chaquetas para mujer | 2 | Unidad no definida | SEGÚN SOL. DE MATERIALES QUE SE ADJUNTA | SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ADJUDICADO QUE SE ADJUNTA: CORTAVIENTO |
$ 8.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.980
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$ 17.980
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Total Neto
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$ 92.420
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.560
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$ 109.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.