Orden de Compra. Nº744835-1458-MC18 "Poleras, polerón y otros."
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 744835-1458-MC18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Poleras, polerón y otros.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social Municipalidad
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 17559,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Avaos
Razón Social Gaete Comercializadora Ltda.
R.U.T. 76.065.983-5
Sucursal Avaos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102901
Prendas de deporte y buzos de mujer7Unidad no definidaSEGÚN SOL. DE MATERIALES QUE SE ADJUNTASEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ADJUDICADO QUE SE ADJUNTA: POLERA $ 7.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.440 $ 55.440
53102901
Prendas de deporte y buzos de mujer2Unidad no definidaSEGÚN SOL. DE MATERIALES QUE SE ADJUNTASEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ADJUDICADO QUE SE ADJUNTA: POLERÓN $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
53101804
Abrigos y chaquetas para mujer2Unidad no definidaSEGÚN SOL. DE MATERIALES QUE SE ADJUNTASEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ADJUDICADO QUE SE ADJUNTA: CORTAVIENTO $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980
Total Neto $ 92.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.560
TOTAL OC $ 109.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.