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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
744835-149-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ESMALTES Y OTROS PRODUCTOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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744835-43-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 |
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Comuna |
Lo Espejo
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Impuesto |
373825,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Qima |
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Razón Social |
QUIMICA INDUSTRIAL MUNDO ACRILICO SPA
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R.U.T. |
77.021.739-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Qima |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24121802
| Latas de pintura o barniz | 1 | Unidad | "ESMALTES Y OTROS PRODUCTOS" La presente Orden de Compra tiene la finalidad de notificar la adjudicación al proveedor señalado, correspondiente a la Licitación Pública ID N°744835-43-L124; lo que servirá como suficiente instrumento de contratación. | Se adjunta cotizacion y Ficha Tecnica de productos Tinetas de 4G
Proveedor cotiza a través del Portal Mercado Público |
$ 1.967.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.967.504
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$ 1.967.504
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Total Neto
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$ 1.967.504
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 373.826
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$ 2.341.330
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.