Orden de Compra. Nº744835-159-AG26 "SERVILLETAS - VASOS - BANDEJAS - ARTÍCULOS VARIOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 744835-159-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-03-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVILLETAS - VASOS - BANDEJAS - ARTÍCULOS VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación AV. CARDENAL RAUL SILVA HENRÍQUEZ N°8321, LO ESPEJO. EDIFICIO CONSISTORIAL
Comuna Lo Espejo
Impuesto 41408,03
Dirección de Envío de la Factura AV. CARDENAL RAUL SILVA HENRÍQUEZ N°8321, LO ESPEJO. EDIFICIO CONSISTORIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GEMA SPA
Razón Social GEMA SPA
R.U.T. 78.182.513-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GEMA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152006
Bandejas o fuentes domésticas1Unidad no definida"SERVILLETAS - VASOS - BANDEJAS - ARTÍCULOS VARIOS" La presente Orden de Compra generada por invitación a compra ágil, tiene la finalidad de notificar la adjudicación según oferta en cotización N° 744835-128-COT26, lo que servirá como suficiente instrumento de contratación, a lo cual el proveedor deberá dar cabal cumplimiento. Proveedor presenta Oferta Económica mediante el Portal Mercado Público $ 217.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.937 $ 217.937
Total Neto $ 217.937
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.408
TOTAL OC $ 259.345


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.