Orden de Compra. Nº744835-216-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-117-L115"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 744835-216-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-117-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 744835-117-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social Municipalidad
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 4275
Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RECOTONER1
Razón Social RECICLAJES ECOLOGICOS DE CHILE LIMITADA
R.U.T. 77.643.590-2
Sucursal RECOTONER1
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS REQUIERE COMPRA DE 5 TONER LASERJET HP 36A, SE ANEXA SOLICITUD DE MATERIALES CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE EVALUACION5 TÓNER, EL VALOR DETALLADO, ES NETO/ 22.500 + IVA CADA UNIDAD Nuestros productos cuentan con la misma calidad, rendimiento y cobetura, que los tóner originales El plazo de entrega es al día hábil siguiente una vez recibida la Orden de compra. $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
Total Neto $ 22.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.275
TOTAL OC $ 26.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.