Orden de Compra. Nº744835-253-AG26 "RODILLOS - TINETAS DE PINTURA - PUERTA DE PINO - VENTANA DE ALUMINIO - OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 744835-253-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra RODILLOS - TINETAS DE PINTURA - PUERTA DE PINO - VENTANA DE ALUMINIO - OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 203 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 973592,68
Dirección de Envío de la Factura CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVO SPA
Razón Social COMERCIAL NOVO SPA
R.U.T. 77.826.248-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NOVO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar1Unidad no definidaRODILLOS - TINETAS DE PINTURA - PUERTA DE PINO - VENTANA DE ALUMINIO - OTROS La presente Orden de Compra tiene la finalidad de notificar la adjudicación según oferta en cotización N° 744835-278-COT26 lo que servirá como suficiente instrumento de contratación, a lo cual el proveedor deberá dar cabal cumplimiento  $ 5.124.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.124.172 $ 5.124.172
Total Neto $ 5.124.172
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 973.593
TOTAL OC $ 6.097.765


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.