Orden de Compra. Nº744835-319-AG26 "COMPUTADOR/ SCANNER PORTATIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 744835-319-AG26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPUTADOR/ SCANNER PORTATIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MEMORANDUM N° 800/28/398/2610/2026 SOLICITA CANCELACIÓN PROVEEDOR DADO QUE A LA FECHA NO HA CUMPLIDO CON LA ENTREGA
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 124853,37
Dirección de Envío de la Factura CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Austin
Razón Social COMERCIAL AUSTIN SPA
R.U.T. 77.624.823-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Austin
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio1UnidadREVISAR SOLICITUD N°800/02/28/173/2026, PUNTO II DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS A REQUERIR PROVIENE DE COMPRA ÁGIL 744835-321-COT26  $ 657.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.123 $ 657.123
Total Neto $ 657.123
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.853
TOTAL OC $ 781.976


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.013.952-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.013.952-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.