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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
744835-33-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANGUERA JARDIN - KITS DE JARDINERIA PARA NIÑOS - GUANTES DE NIÑO PARA JARDINERIA - GORRO LEGIONARIO PARA NIÑOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
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Dirección de Facturación |
CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321 |
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Comuna |
Lo Espejo
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Impuesto |
57380 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Noreste |
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Razón Social |
NORESTE SPA
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R.U.T. |
76.220.411-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Noreste |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40142008
| Mangueras para agua | 1 | Unidad no definida | MANGUERA JARDIN - KITS DE JARDINERIA PARA NIÑOS - GUANTES DE NIÑO PARA JARDINERIA - GORRO LEGIONARIO PARA NIÑOS
La presente Orden de Compra tiene la finalidad de notificar la adjudicación según oferta en cotización N° 744835-12-COT26 lo que servirá como suficiente instrumento de contratación, a lo cual el proveedor deberá dar cabal cumplimiento | |
$ 302.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 302.000
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$ 302.000
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Total Neto
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$ 302.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.380
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$ 359.380
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.