Orden de Compra. Nº744835-646-AG23 "MANTENCIÓN RECARGA DE EXTINTORES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 744835-646-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN RECARGA DE EXTINTORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 56 del sistema Educación .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 150480
Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HELPFIRE SPA
Razón Social EQUIPOS CONTRA INCENDIOS HELP FIRE SPA
R.U.T. 77.355.531-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HELPFIRE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1Unidad no definida" MANTENCIÓN RECARGA DE EXTINTORES" La presente Orden de Compra tiene la finalidad de notificar la adjudicación según oferta en cotización N° 744835-612-COT23 lo que servirá como suficiente instrumento de contratación, a lo cual el proveedor deberá dar cabal cumplimiento Proveedor presenta cotización mediante Mercado Público $ 792.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.000 $ 792.000
Total Neto $ 792.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.480
TOTAL OC $ 942.480


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.520.797-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.837.927-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.963.415-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.037.311-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.355.531-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.387.209-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.