Orden de Compra. Nº744835-76-SE24 "DISPOSITVOS MÉDICOS TUBOS ENDOTRAQUEAL- BOQUILLA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 744835-76-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2024
Nombre de la Orden de Compra DISPOSITVOS MÉDICOS TUBOS ENDOTRAQUEAL- BOQUILLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 744835-320-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 26 del sistema Salud .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 225720
Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cell Zion Soluciones para Investigación y Medicina
Razón Social CELL ZION, SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA
R.U.T. 76.860.782-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cell Zion Soluciones para Investigación y Medicina
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura1200UnidadLa presente Orden de Compra tiene la finalidad de notificar la adjudicación al proveedor señalado, correspondiente a la Licitación Pública ID N°744835-320-L123; lo que servirá como suficiente instrumento de contratación.Proveedor presenta Oferta Económica mediante el Portal Mercado Público $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.188.000 $ 1.188.000
Total Neto $ 1.188.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 225.720
TOTAL OC $ 1.413.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.