Orden de Compra. Nº745712-242-SE21 "DLA SC 423/ INSUMOS ELECTRICOS/ INFRAESTRUCTURA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 745712-242-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-05-2021
Nombre de la Orden de Compra DLA SC 423/ INSUMOS ELECTRICOS/ INFRAESTRUCTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 745712-107-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAG - Lo Aguirre
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra RUTA 68 #19100 PARCELA SAG, Lomas Lo Aguirre
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación RUTA 68 #19100 PARCELA SAG, Lomas Lo Aguirre
Comuna Pudahuel
Impuesto 85209,49
Dirección de Envío de la Factura RUTA 68 #19100 PARCELA SAG, Lomas Lo Aguirre
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Caser Ltda
Razón Social CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CORDERO THOMAS LIMITA
R.U.T. 76.148.980-1
Sucursal Caser Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaINSUMOS ELECTRICOS PARA TERMINAR TRABAJOS DE LINEAS DE ECP,SEGUN PRESUPUESTO 745712-0012-2021 CONVENIO SUMINISTRO RES Nº 2979/2020 PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES INSUMOS ELECTRICOS PARA TERMINAR TRABAJOS DE LINEAS DE ECP,SEGUN PRESUPUESTO 745712-0012-2021 $ 448.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.471 $ 448.471
Total Neto $ 448.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.209
TOTAL OC $ 533.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.