Orden de Compra. Nº745712-701-SE17 "DLA SC 1496- MATERIAL DE VIDRIO-QE-CRF"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Agricola y Ganadero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 745712-701-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2017
Nombre de la Orden de Compra DLA SC 1496- MATERIAL DE VIDRIO-QE-CRF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 745712-7-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAG - Lo Aguirre
Razón Social Servicio Agricola y Ganadero
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra RUTA 68 #19100 PARCELA SAG, Lomas Lo Aguirre
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Agricola y Ganadero
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación RUTA 68 #19100 PARCELA SAG, Lomas Lo Aguirre
Comuna Pudahuel
Impuesto 16504,92
Dirección de Envío de la Factura RUTA 68 #19100 PARCELA SAG, Lomas Lo Aguirre
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-07-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Merck S.A. Productos Químicos
Razón Social MERCK S A
R.U.T. 80.621.200-8
Sucursal Merck S.A. Productos Químicos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41105515
Material de limpieza o estabilización de ácido rib12UnidadPIPETAS DOBLE AFORO 50 ML. SEGÚN SUMINISTRO VIGENTE APROBADO POR RESOLUCIÓN EXENTA N° 3294/2016 ID 745712-7-LE16. PLAZO DE ENTREGA 38 DÍAS HÁBILES DESDE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.PIPETAS DOBLE AFORO 50 ML. SEGÚN SUMINISTRO VIGENTE APROBADO POR RESOLUCIÓN EXENTA N° 3294/2016 ID 745712-7-LE16. PLAZO DE ENTREGA 38 DÍAS HÁBILES DESDE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. $ 7.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.868 $ 86.868
Total Neto $ 86.868
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.505
TOTAL OC $ 103.373


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.