Orden de Compra. Nº745915-68-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 745915-55-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 745915-68-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 745915-55-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Área Administración Educación
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-10-000-000-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Facturación Ánima de Diego 550
Comuna La Serena
Impuesto 140643,32
Dirección de Envío de la Factura Ánima de Diego 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA RFM
Razón Social COMERCIALIZADORA RODRIGO EDUARDO FERNÁNDEZ MAZZOLOTTI E.I.R.L.
R.U.T. 76.636.957-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA RFM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico740BolsaEnvases multiuso plástico transparente 24x17x12  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
50181909
Galletas saladas42PaquetePaquete galletas saladas sabor original 24 gr, 9 unidades  $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.646 $ 65.646
50202304
Jugos y néctar envasados62PackDisplay néctar 200 ml, 6 unidades (sabores surtidos)  $ 1.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.306 $ 109.306
50221202
Cereales en barra38CajaCajas de barras de cereal 18gr, 20 unidades (sabores surtidos)  $ 2.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.138 $ 93.138
50181905
Galletas dulces o pastelitos9CajaCaja de galletas minis 40gr, 42 unidades (sabores surtidos)  $ 6.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.042 $ 57.042
50181905
Galletas dulces o pastelitos16CajaCaja bizcocho braunichoc, 24 unidades  $ 14.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.096 $ 230.096
Total Neto $ 740.228
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.643
TOTAL OC $ 880.871


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.636.957-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.