Orden de Compra. Nº745915-75-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 745915-14-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 745915-75-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 745915-14-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE REALIZA RESCILIACION DE CONTRATO SE ADJUNTA DOCUMENTACION.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 745915-14-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Área Administración Educación
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Unidad de Compra Ánima de Diego 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-007-004-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Facturación Ánima de Diego 550
Comuna La Serena
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ánima de Diego 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cristian leonardo
Razón Social CRISTIAN LEONARDO LABARCA GÁLVEZ
R.U.T. 13.424.819-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal cristian leonardo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadLínea N°1 Colegio Las RojasRecorrido N°1 y 2: Altovalsol – Pelicana - Ruta 41 – Colegio Las Rojas $ 15.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600.000 $ 15.600.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadLínea N°2 Colegio El RomeroRecorrido N°3 – N°4: Cajón el Romero –-Colegio El Romero $ 14.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300.000 $ 14.300.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadLínea N°3 Colegio Lambert - Alumnos diurnoRecorrido N°5, N°6 y N°7: COLEGIO LAMBERT – ALUMNOS DIURNO, La Perla - Santa Gracia - Fundición $ 15.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600.000 $ 15.600.000
Total Neto $ 45.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 45.500.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.