|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
746-204-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-09-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Aseo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
746-11034-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
|
|
R.U.T. |
60.703.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
1 Norte Nº 988 2º piso edificio Doña Cristina |
|
Comuna |
Talca
|
|
Impuesto |
22727,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 Norte Nº 988 2º piso edificio Doña Cristina |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-09-2009 |
|
|
|
Proveedor |
LORENARETAMAL |
|
Razón Social |
LORENA DEL CARMEN RETAMAL HENRIQUEZ
|
|
R.U.T. |
11.134.031-5 |
|
Sucursal |
LORENARETAMAL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | | |
$ 227.272,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 227.272
|
$ 227.272
|
|
|
Total Neto
|
$ 227.272
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 22.727
|
|
$ 249.999
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.