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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
746483-20-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE GASFITERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2184-14-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Garantia de San Bernardo
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R.U.T. |
60.301.001-9 |
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Dirección de Facturación |
Urmeneta 330, Piso 5° |
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Comuna |
San Bernardo
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Impuesto |
45963,66 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Urmeneta 330, Piso 5° |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-06-2024 |
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Proveedor |
Marisol Magana Mejias |
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Razón Social |
MARISOL DEL CARMEN MAGAÑA MEJÍAS
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R.U.T. |
9.136.252-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Marisol Magana Mejias |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Unidad no definida | Visita Técnica de evaluación: Baño 313. Cambio tapa WC; Baño 104. Destapar WC; Baño 104. Cambio válvula de admisión; Baño 104. Reparación llave lavamanos; Baño 132. Cambiar tira cadena | COTIZACION SEGUN CONVENIO DE PRECIO Rex N°110 DE FECHA 03-JULIO-2023 ITEM 127-54-82-26-30
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$ 241.914,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 241.914
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$ 241.914
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Total Neto
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$ 241.914
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.964
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$ 287.878
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.