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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
746483-22-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Contrato Insumos de Aseo mes Marzo 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2184-47-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Garantia de San Bernardo
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R.U.T. |
60.301.001-9 |
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Dirección de Facturación |
Urmeneta 330, Piso 5° |
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Comuna |
San Bernardo
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Impuesto |
88383,06 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Urmeneta 330, Piso 5° |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-04-2025 |
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Proveedor |
MAGO-CHIC |
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Razón Social |
MAGO CHIC ASEO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
79.572.830-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAGO-CHIC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Global | Contrato de aseo, Autoriza pago email fecha 16.04.2025 Administrativo Mantenimiento Sra. Estrella Vázquez CAPJ ZSM Rex N°100 fecha 07/02/2025 y Mod prorroga vigente hasta el 30 de junio de 2025 | Suministro de insumos de aseo mes Marzo 2025, Guía 26727 de fecha 14.03.2025 Papel higiénico jumbo 2 hojas, extra blanco, 250 Mts. Total 50 un,Toalla de papel jumbo 21 cm, 2 hoja, 150 Mts., Total 42 Und |
$ 465.174,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 465.174
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$ 465.174
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Total Neto
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$ 465.174
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 88.383
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$ 553.557
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.