Orden de Compra. Nº746483-30-CM18 "MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de San Bernardo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 746483-30-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Bernardo
Razón Social Juzgado de Garantia de San Bernardo
R.U.T. 65.497.420-9
Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de San Bernardo
R.U.T. 65.497.420-9
Dirección de Facturación Urmeneta 330, Piso 5°
Comuna San Bernardo
Impuesto 10329,16
Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 330, Piso 5°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-07-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos20 (1007447 )CARPETA RHEIN OFICIO FAST TRANSPARENTE UNIDAD 1025447(1007447) CARPETA RHEIN OFICIO FAST TRANSPARENTE UNIDAD; Código: R103004; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.980 $ 10.980
44122101
2239-4-LP14
Gomas elásticas25 (1108392 )ELÁSTICO FULTONS BILLETES BLANCO 50 GR 1128392(1108392) ELÁSTICO FULTONS BILLETES BLANCO 50 GR; Código: S589820; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.325 $ 7.325
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras20 (1007676 )CORCHETES BOSTITCH 41816 CAJA X 5000 UNIDADES 1025676(1007676) CORCHETES BOSTITCH 41816 CAJA X 5000 UNIDADES; Código: R580510; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar8 (1163803 )SOBRE DIMERC OFICIO BLANCO 80GR 50 UNIDADES 1189865(1163803) SOBRE DIMERC OFICIO BLANCO 80GR 50 UNIDADES; Código: H159820; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.208 $ 19.208
Total Neto $ 54.913
Descuento $ 549
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.329
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 64.693


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.