Orden de Compra. Nº746483-31-SE24 " Suministro de insumos de aseo Julio 2024"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de San Bernardo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 746483-31-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Suministro de insumos de aseo Julio 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2184-47-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Bernardo
Razón Social Juzgado de Garantia de San Bernardo
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 330, Piso 5°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 624 del sistema CGU PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de San Bernardo
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación Urmeneta 330, Piso 5°
Comuna San Bernardo
Impuesto 66459,15
Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 330, Piso 5°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAGO-CHIC
Razón Social MAGO CHIC ASEO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 79.572.830-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAGO-CHIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalOF. CIRCULAR ZSM N°13-2023 y OF.CIRCULAR ZSM N°52-2023 que Informa sobre proceso de pago de facturas de insumos de contrato de aseo, Autoriza pago Email fecha 20-08-2024 Administrativo Mantenimiento Sra. Estrella Vázquez, Suministro de insumos de aseo mes Julio 2024 Contrato de aseo REX N° 8AJ-N°677 del 02/07/2024, Guía N°23887 del 11/07/24 Papel higiénico jumbo 30 hojas 60 rollos, Toalla de papel jumbo 35 cm, 2 hoja, 150 Mts. 60 rollos y 10 litros de jabón $ 349.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.785 $ 349.785
Total Neto $ 349.785
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.459
TOTAL OC $ 416.244


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.