Orden de Compra. Nº746483-41-SE24 "Servicio de Suministro de Insumos de Aseo Septie"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de San Bernardo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 746483-41-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Suministro de Insumos de Aseo Septie
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2184-47-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Bernardo
Razón Social Juzgado de Garantia de San Bernardo
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 330, Piso 5°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de San Bernardo
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación Urmeneta 330, Piso 5°
Comuna San Bernardo
Impuesto 79722,67
Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 330, Piso 5°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAGO-CHIC
Razón Social MAGO CHIC ASEO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 79.572.830-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAGO-CHIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadOF. CIRCULAR ZSM N°13-2023 y OF.CIRCULAR ZSM N°52-2023 que Informa sobre proceso de pago de facturas de insumos de contrato de aseo, Autoriza pago Email fecha 21/10/2024 Administrativo Mantenimiento Sra. Estrella Vázquez CAPJ ZSMSuministro de insumos de aseo mes septiembre 2024 Contrato de aseo REX N° 8AJ-N°677 del 02/07/2024, Guía N °24616 del 11/09/24 Papel higiénico jumbo 250 mt, 50 Un, Toalla de papel jumbo 250 mt, 35 Un, y 10 litros de jabón $ 419.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.593 $ 419.593
Total Neto $ 419.593
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.723
TOTAL OC $ 499.316


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.