|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
746483-74-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Juzgado de Garantia de San Bernardo
|
|
R.U.T. |
65.497.420-9 |
|
Dirección de Facturación |
Urmeneta 330, Piso 5° |
|
Comuna |
San Bernardo
|
|
Impuesto |
13955,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Urmeneta 330, Piso 5° |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-11-2017 |
|
|
|
Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
|
Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.906.980-8 |
|
Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47132102 2239-7-LP12
| Kits de limpieza de uso general | 2 | | (976712) LIMPIAPIES LIVE SINTETITO FLOOR PROTECT 1 MT X 1,20 METRO LINEAL 991712 | (976712) LIMPIAPIES LIVE SINTETITO FLOOR PROTECT 1 MT X 1,20 METRO LINEAL; Código: ACCACCVAR1152;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 36.725,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 73.450
|
$ 73.450
|
|
|
Total Neto
|
$ 73.450
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.956
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 87.406
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.