Orden de Compra. Nº
746874-3-CM16
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15 JUZGADO DE GARANTIA
"
Recuerde que el responsable del pago es 15 Juzgado de Garantia de Santiago
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
746874-3-CM16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-02-2016
Nombre de la Orden de Compra
15 JUZGADO DE GARANTIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
15° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social
15 Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T.
61.977.520-1
Dirección de Unidad de Compra
Av Pedro Montt 1606 Torre E 3 y 4 Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
15 Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T.
61.977.520-1
Dirección de Facturación
Av Pedro Montt 1606 Torre E 3 y 4 Piso
Comuna
Santiago
Impuesto
32547,7467
Dirección de Envío de la Factura
Av Pedro Montt 1606 Torre E 3 y 4 Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-02-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos
12
(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533
(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: Z280011;Región : RM
$ 1.561,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.732
$ 18.732
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel
100
(975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES 990515
(975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES; Código: Z109824;Región : RM
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo
10
(1006419) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS FLAGS SET 4 COLORES 44 X 25 50HJS. UNIDAD 1024419
(1006419) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS FLAGS SET 4 COLORES 44 X 25 50HJS. UNIDAD; Código: R386188;Región : RM
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro
7
(1108830) CUADERNO RHEIN OFICIO CLASSIC SCOTCH 15 HOJAS 7MM UNIDAD 1128830
(1108830) CUADERNO RHEIN OFICIO CLASSIC SCOTCH 15 HOJAS 7MM UNIDAD; Código: H301720;Región : RM
$ 4.687,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.809
$ 32.809
44121708
2239-4-LP14
Marcadores
20
(1145081) DESTACADOR FULTONS VERDE PUNTA BISELADA UNIDAD 1167499
(1145081) DESTACADOR FULTONS VERDE PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325318;Región : RM
$ 232,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.640
$ 4.640
44121708
2239-4-LP14
Marcadores
20
(1145086) DESTACADOR FULTONS ROSADO PUNTA BISELADA UNIDAD 1167504
(1145086) DESTACADOR FULTONS ROSADO PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325327;Región : RM
$ 231,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
44121708
2239-4-LP14
Marcadores
20
(1145087) DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD 1167505
(1145087) DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325412;Región : RM
$ 228,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.560
$ 4.560
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector
12
(1163806) CORRECTOR FABER CASTELL LAPIZ TRIANGULAR UNIDAD 1189868
(1163806) CORRECTOR FABER CASTELL LAPIZ TRIANGULAR UNIDAD; Código: U401602;Región : RM
$ 747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.964
$ 8.964
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel
25
(1255960) TOALLA DE PAPEL NOVA ULTRA 16 METROS PAQUETE 4 ROLLOS 1281969
(1255960) TOALLA DE PAPEL NOVA ULTRA 16 METROS PAQUETE 4 ROLLOS; Código: Z281320;Región : RM
$ 2.167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.175
$ 54.175
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS
30
(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828
(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: Z311104;Región : RM
$ 578,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.340
$ 17.340
Total Neto
$ 172.480
Descuento
$ 1.176
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.548
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 203.852
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.