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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
746874-7-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
15 Juzgado de garantía Orden de Compra ágil: 746874-6-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
15 Juzgado de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.977.520-1 |
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Dirección de Facturación |
Av Pedro Montt 1606 Torre E 3 y 4 Piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
20482 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av Pedro Montt 1606 Torre E 3 y 4 Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-09-2023 |
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Proveedor |
MAURICIO ANDRES DIAZ PEYRESBLANQUES |
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Razón Social |
MAURICIO ANDRÉS DÍAZ PEYRESBLANQUES
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R.U.T. |
19.260.495-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAURICIO ANDRES DIAZ PEYRESBLANQUES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131816
| Desodorantes | 36 | Unidad | DESODORANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, 360 CC APROXIMADAMENTE, DIFERENTES AROMAS, DE PREFERENCIA LAVANDA, AROMAS DE CAMPO. ETC.
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$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 12 | Unidad | BOTELLAS DE UN LITRO CLORO GEL, CON O SIN AROMA, | |
$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.800
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$ 10.800
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14111703
| Toallas de papel | 20 | Unidad | TOLLAS DE PAPEL BLANCO PARA DISPENSADORES DE COCINA Y BAÑO, 250 METROS. | |
$ 3.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.000
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$ 61.000
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Total Neto
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$ 107.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.482
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$ 128.282
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.