Orden de Compra. Nº747064-654-SE14 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad Arturo Prat
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 747064-654-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-21-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad Arturo Prat Vicerrectoria Investigacio
Razón Social Universidad Arturo Prat
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat N° 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad Arturo Prat
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat N° 2120
Comuna Iquique
Impuesto 13931,75
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat N° 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122017
Carpetas colgantes o accesorios50UnidadCARPETA COLGANTE METALICA OFFIXCARPETA COLGANTE METALICA OFFIX $ 137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.850 $ 6.850
44101716
Perforadoras1UnidadPERFORADOR REXEL P225 NEGRO 25hjs 2100745 C/INDIC.PERFORADOR REXEL P225 NEGRO 25hjs 2100745 C/INDIC. $ 3.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.923 $ 3.923
60121535
Goma de borrar6UnidadGOMA DE BORRAR # 209-50 OFFIX 20902GOMA DE BORRAR # 209-50 OFFIX 20902 $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660
60121518
Lápices de grafito12UnidadLAPIZ GRAFITO #2 FABER HEXAGONALLAPIZ GRAFITO #2 FABER HEXAGONAL $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.536 $ 1.536
55121618
Fundas de etiquetas100UnidadFUNDA OFICIO BORDE NEGROFUNDA OFICIO BORDE NEGRO $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
55121618
Fundas de etiquetas100UnidadFUNDA CARTA BORDE AZULFUNDA CARTA BORDE AZUL $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
43232503
Corrector ortográfico6UnidadCORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPERCORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER $ 646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.876 $ 3.876
44101707
Corcheteras2UnidadCORCHETERA MEDIANA + CAJA CORCHETE 26/6/1000 TORRECORCHETERA MEDIANA + CAJA CORCHETE 26/6/1000 TORRE $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA BIC PT. GRUESA AZULLAPIZ PASTA BIC PT. GRUESA AZUL $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300
44122003
Tablas para sujetar10UnidadTABLA C/APRETADOR 24,5 X 39 MADERA ARTELTABLA C/APRETADOR 24,5 X 39 MADERA ARTEL $ 3.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.280 $ 30.280
Total Neto $ 73.325
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.932
TOTAL OC $ 87.257


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.