Orden de Compra. Nº
747064-654-SE14
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MATERIALES DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es Universidad Arturo Prat
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
747064-654-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-10-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2013-21-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Universidad Arturo Prat Vicerrectoria Investigacio
Razón Social
Universidad Arturo Prat
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Arturo Prat N° 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Universidad Arturo Prat
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Facturación
Avenida Arturo Prat N° 2120
Comuna
Iquique
Impuesto
13931,75
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Arturo Prat N° 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T.
76.067.436-2
Sucursal
Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122017
Carpetas colgantes o accesorios
50
Unidad
CARPETA COLGANTE METALICA OFFIX
CARPETA COLGANTE METALICA OFFIX
$ 137,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.850
$ 6.850
44101716
Perforadoras
1
Unidad
PERFORADOR REXEL P225 NEGRO 25hjs 2100745 C/INDIC.
PERFORADOR REXEL P225 NEGRO 25hjs 2100745 C/INDIC.
$ 3.923,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.923
$ 3.923
60121535
Goma de borrar
6
Unidad
GOMA DE BORRAR # 209-50 OFFIX 20902
GOMA DE BORRAR # 209-50 OFFIX 20902
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 660
$ 660
60121518
Lápices de grafito
12
Unidad
LAPIZ GRAFITO #2 FABER HEXAGONAL
LAPIZ GRAFITO #2 FABER HEXAGONAL
$ 128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.536
$ 1.536
55121618
Fundas de etiquetas
100
Unidad
FUNDA OFICIO BORDE NEGRO
FUNDA OFICIO BORDE NEGRO
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.700
$ 6.700
55121618
Fundas de etiquetas
100
Unidad
FUNDA CARTA BORDE AZUL
FUNDA CARTA BORDE AZUL
$ 66,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
43232503
Corrector ortográfico
6
Unidad
CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER
CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER
$ 646,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.876
$ 3.876
44101707
Corcheteras
2
Unidad
CORCHETERA MEDIANA + CAJA CORCHETE 26/6/1000 TORRE
CORCHETERA MEDIANA + CAJA CORCHETE 26/6/1000 TORRE
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
LAPIZ PASTA BIC PT. GRUESA AZUL
LAPIZ PASTA BIC PT. GRUESA AZUL
$ 146,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.300
$ 7.300
44122003
Tablas para sujetar
10
Unidad
TABLA C/APRETADOR 24,5 X 39 MADERA ARTEL
TABLA C/APRETADOR 24,5 X 39 MADERA ARTEL
$ 3.028,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.280
$ 30.280
Total Neto
$ 73.325
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.932
TOTAL OC
$ 87.257
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.