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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
747064-665-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
27-10-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRIPTICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2013-234-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad Arturo Prat Vicerrectoria Investigacio |
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Razón Social |
Universidad Arturo Prat
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Arturo Prat N° 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Universidad Arturo Prat
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Arturo Prat N° 2120 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
20349 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Arturo Prat N° 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA
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R.U.T. |
79.638.870-6 |
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 300 | Unidad | TRIPTICOS 21,5 XC 28 CM. COUCHE 170 GRS. BRILLANTE A TODO COLOR | TRIPTICOS 21,5 XC 28 CM. COUCHE 170 GRS. BRILLANTE A TODO COLOR |
$ 357,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.100
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$ 107.100
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Total Neto
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$ 107.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.349
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$ 127.449
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.