Orden de Compra. Nº747064-725-SE14 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad Arturo Prat
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 747064-725-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-21-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad Arturo Prat Vicerrectoria Investigacio
Razón Social Universidad Arturo Prat
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat N° 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad Arturo Prat
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat N° 2120
Comuna Iquique
Impuesto 21226,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat N° 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina20PliegoCARTULINA BLANCA 77x110 140grs X PLIEGOCARTULINA BLANCA 77x110 140grs X PLIEGO $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
31163301
Plancha de relleno10PlanchaPLANCHA PLUMAVIT 20mmPLANCHA PLUMAVIT 20mm $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
60121108
Croqueras10UnidadCROQUERA 21x32 BLACK COLOR 100hjs TORRECROQUERA 21x32 BLACK COLOR 100hjs TORRE $ 1.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.560 $ 15.560
44121706
Lápices de madera10UnidadLAPIZ GRAFITO N° 2 FABER HEXAGONAL ECOLAPIZ GRAFITO N° 2 FABER HEXAGONAL ECO $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280 $ 1.280
60121535
Goma de borrar20UnidadGOMA DE BORRAR FACTIS GRANDE S-20GOMA DE BORRAR FACTIS GRANDE S-20 $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.640 $ 3.640
14111525
Papel multiuso20PliegoPAPEL MANTEQUILLA 80x100 X PLIEGOPAPEL MANTEQUILLA 80x100 X PLIEGO $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
44111804
Papeles de dibujo10BlockBLOCK DIBUJO MEDIUM 180 1/4 20hjs 38x55cm ARTELBLOCK DIBUJO MEDIUM 180 1/4 20hjs 38x55cm ARTEL $ 2.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.060 $ 27.060
31201505
Cinta adhesiva de doble cara20UnidadCINTA DOBLE CONTACTO 18mm x 13,7mts TISSUE HANDCINTA DOBLE CONTACTO 18mm x 13,7mts TISSUE HAND $ 438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.760 $ 8.760
31201505
Cinta adhesiva de doble cara20UnidadSCOTCH SERIE 500 12x30 3MSCOTCH SERIE 500 12x30 3M $ 434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.680 $ 8.680
23153401
Sistemas de aplicación de cola o adhesivo20UnidadCOLA FRIA PEGAFIX ESCOLAR 500grs. HENKELCOLA FRIA PEGAFIX ESCOLAR 500grs.HENKEL $ 1.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.740 $ 35.740
Total Neto $ 111.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.227
TOTAL OC $ 132.947


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.