Orden de Compra. Nº
747064-725-SE14
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MATERIALES DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es Universidad Arturo Prat
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
747064-725-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-11-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2013-21-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Universidad Arturo Prat Vicerrectoria Investigacio
Razón Social
Universidad Arturo Prat
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Arturo Prat N° 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Universidad Arturo Prat
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Facturación
Avenida Arturo Prat N° 2120
Comuna
Iquique
Impuesto
21226,8
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Arturo Prat N° 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T.
76.067.436-2
Sucursal
Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14121503
Cartulina
20
Pliego
CARTULINA BLANCA 77x110 140grs X PLIEGO
CARTULINA BLANCA 77x110 140grs X PLIEGO
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
31163301
Plancha de relleno
10
Plancha
PLANCHA PLUMAVIT 20mm
PLANCHA PLUMAVIT 20mm
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.200
$ 6.200
60121108
Croqueras
10
Unidad
CROQUERA 21x32 BLACK COLOR 100hjs TORRE
CROQUERA 21x32 BLACK COLOR 100hjs TORRE
$ 1.556,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.560
$ 15.560
44121706
Lápices de madera
10
Unidad
LAPIZ GRAFITO N° 2 FABER HEXAGONAL ECO
LAPIZ GRAFITO N° 2 FABER HEXAGONAL ECO
$ 128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.280
$ 1.280
60121535
Goma de borrar
20
Unidad
GOMA DE BORRAR FACTIS GRANDE S-20
GOMA DE BORRAR FACTIS GRANDE S-20
$ 182,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.640
$ 3.640
14111525
Papel multiuso
20
Pliego
PAPEL MANTEQUILLA 80x100 X PLIEGO
PAPEL MANTEQUILLA 80x100 X PLIEGO
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
44111804
Papeles de dibujo
10
Block
BLOCK DIBUJO MEDIUM 180 1/4 20hjs 38x55cm ARTEL
BLOCK DIBUJO MEDIUM 180 1/4 20hjs 38x55cm ARTEL
$ 2.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.060
$ 27.060
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
20
Unidad
CINTA DOBLE CONTACTO 18mm x 13,7mts TISSUE HAND
CINTA DOBLE CONTACTO 18mm x 13,7mts TISSUE HAND
$ 438,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.760
$ 8.760
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
20
Unidad
SCOTCH SERIE 500 12x30 3M
SCOTCH SERIE 500 12x30 3M
$ 434,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.680
$ 8.680
23153401
Sistemas de aplicación de cola o adhesivo
20
Unidad
COLA FRIA PEGAFIX ESCOLAR 500grs. HENKEL
COLA FRIA PEGAFIX ESCOLAR 500grs.HENKEL
$ 1.787,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.740
$ 35.740
Total Neto
$ 111.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.227
TOTAL OC
$ 132.947
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.