Orden de Compra. Nº
748201-128-SE21
"
LIC: 748201-1-LR19 SANITAS SINFA 25112 SANTIAGO
"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
748201-128-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-02-2021
Nombre de la Orden de Compra
LIC: 748201-1-LR19 SANITAS SINFA 25112 SANTIAGO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
748201-1-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Compras Farmacia
Razón Social
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T.
61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Paseo Bulnes N°284, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 251 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T.
61.108.000-k
Dirección de Facturación
Paseo Bulnes N°284, Santiago
Comuna
Santiago
Impuesto
124940,2
Dirección de Envío de la Factura
Paseo Bulnes N°284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Instituto Sanitas S.A.
Razón Social
INSTITUTO SANITAS S A
R.U.T.
90.073.000-4
Sucursal
Instituto Sanitas S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
85121902
Farmacias
5
Unidad no definida
AMULSIN 5 MG 30 COMP REC BEQ
AMULSIN 5 MG 30 COMP REC BEQ
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
51141605
Hidrocloruro de paroxetina
30
Caja
PAMAX 20 MG 30 COMP BEQ
PAMAX 20 MG 30 COMP BEQ
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
51141605
Hidrocloruro de paroxetina
5
Caja
ENTEROL S 250 MG 10 CAPS
ENTEROL S 250 MG 10 CAPS
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
51141703
Olanzapina
40
Caja
AMULSIN 10 MG 30 COMP REC BEQ
AMULSIN 10 MG 30 COMP REC BEQ
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
51141631
Clorhidrato de bupropión
15
Caja
BUPREDOL 150 MG 60 COMP REC LIB PR
BUPREDOL 150 MG 60 COMP REC LIB PR
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.000
$ 135.000
51131501
Fumarato ferroso
20
Caja
FOLISANIN 5 MG 30 COMP
FOLISANIN 5 MG 30 COMP
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.800
$ 14.800
51131501
Fumarato ferroso
20
Caja
FOLISANIN 1 MG 30 COMP
FOLISANIN 1 MG 30 COMP
$ 564,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.280
$ 11.280
51102205
Ácido nalidixico
30
Caja
MACROSAM 100 MG 30 CAP BEQ
MACROSAM 100 MG 30 CAP BEQ
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
Total Neto
$ 657.580
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 124.940
TOTAL OC
$ 782.520
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.