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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
748201-13-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LIC:INMED(LIMACHE, SINFA N°9038) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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748201-41-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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R.U.T. |
61.108.000-k |
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Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes N°284, Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
17054,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes N°284, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Razón Social |
INMED DROGUERIA LIMITADA
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R.U.T. |
86.821.000-1 |
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Sucursal |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311511
| Vendas de gasa | 2040 | Unidad | GASA EST 10 X 10 X 2 (4 PL) 85 SOB | GASA EST 10 X 10 X 2 (4 PL) 85 SOB |
$ 44,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.760
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$ 89.760
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Total Neto
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$ 89.760
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.054
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$ 106.814
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.