Orden de Compra. Nº748201-173-SE16 "SUMINISTRO DE LACTULOSAS, PARA LAS FARMACIAS DE LOS CENTROS DE SALUD Y REHABILITACIÓN DE CAPREDENA - SANTIAGO - SINFA Nro. 21798"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 748201-173-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2016
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE LACTULOSAS, PARA LAS FARMACIAS DE LOS CENTROS DE SALUD Y REHABILITACIÓN DE CAPREDENA - SANTIAGO - SINFA Nro. 21798
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 748201-7-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras Farmacia
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N°284, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N°284, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 358302
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N°284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SUMINISTRO DE LACTULOSAS, PARA LAS FARMACIAS DE LOS CENTROS DE SALUD Y REHABILITACIÓN DE CAPREDENA - SANTIAGO - SINFA Nro. 21798

SANTIAGO

SOL.N° 21798

FACTURAR: CAPREDENA

GIRO: FARMACIA

DIRECCION FACTURA Y DESPACHO: PASEO BULNES 284 STGO.

MENCIONAR Nº O/C EN LA FACTURA

DEBE ACEPTAR LA O/C ANTES DE FACTURAR

NO SE RECEPCIONAN MERCAD.C/VENC.INF.12MESES

D.T.Q.F: ISLEN MANCILLA C., FONO: 24227810 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
R.U.T. 76.237.266-5
Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51171605
Lactulosa170Unidad no definidaLACTULOSA 1 LITRO LACTULOSA 1 LITRO $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.683.000 $ 1.683.000
51171605
Lactulosa120Unidad no definidaLACTULOSA 200 ML LACTULOSA 200 ML $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.800 $ 202.800
Total Neto $ 1.885.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 358.302
TOTAL OC $ 2.244.102


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.